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發布機構: | 阿榮旗人民政府辦公室 | 主題分類: | |
名稱: | 內蒙古自治區呼倫貝爾市阿榮旗三岔河鎮人民政府2019年度決算公開報告 | 文號: | |
成文日期: | 2020-09-29 | 發布日期: | 2020-09-29 |
內蒙古自治區呼倫貝爾市阿榮旗三岔河鎮人民政府
2019年度決算公開報告
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目錄
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第一部分?部門基本情況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分?2019年度部門決算情況說明
一、關于2019年度預算執行情況分析
二、關于2019年度決算情況說明
(一)關于收支情況總體說明
(二)關于2019年度收入決算情況說明
(三)關于2019年度支出決算情況說明
(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
(八)關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
(二)部門決算中項目績效自評結果
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
(二)政府采購支出情況
(三)國有資產占用情況
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第三部分?名詞解釋
第四部分?決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分?部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、機構運行信息表
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第一部分 部門基本情況
一、部門職責
1.主要職能。
三岔河鎮機關內設3個綜合辦公室及職責
(1)黨政辦公室(掛社會治安綜合治理辦公室牌子),協助鎮黨委、人大、政府領導處理日常事務;協調鎮黨委所屬基層組織、鎮機關各辦和所屬各部門關系;負責紀檢監察、政協、武裝、組織、宣傳、統戰、綜治、機構編制、人事、信訪、婦聯、共青團等項工作;負責行政后勤、信息、文秘、保密、檔案等日常事務;組織草擬黨委、人大、政府綜合性報告及政策文件。承辦鎮黨委、政府領導交辦的其他事項。
(2)社會事務辦公室(掛計劃生育辦公室牌子),負責民政、民族宗教、教育、科技、文體廣電、旅游、勞動、社區建設、計劃生育和衛生等工作;指導村民委員會建設工作,抓好社區建設、社區管理和社區服務工作。承辦鎮黨委、政府領導交辦的其他事項。
(3)經濟發展辦公室(掛財政所牌子),負責農業、畜牧、林業、水利、農機、鄉鎮企業、土地、礦產資源、環保、交通、城鎮建設管理、財政、統計、村級經濟監督管理及招商引資、個體私營經濟發展等項工作。承辦鎮黨委、政府領導交辦的其他事項。
(二)當年取得的主要事業成效。
1、農業產業化基礎不斷夯實。進一步抓好產業結構調整,農村實用技術推廣等助產增收措施,強化各項惠農政策的落實,持續打造“一村一品”產業發展格局。一是穩步推進產業結構調整。進一步優化玉米、大豆、經濟作物種植比例,不斷提升農業適應市場波動、抵御市場風險能力,全鎮種植玉米14.9萬畝、大豆26.9萬畝、雜糧0.96萬畝。大力開展土地流轉工作,堅持以農戶自愿為前提,以雙方協商為基礎(在不改變土地集體所有性質、不改變土地用途、不損害農民土地承包權益基礎上),扎實有序推進土地流轉工作,新增韭菜溝村土地流轉8600畝。二是持續推進立鎮產業發展,實現特色產業新發展。以發展綠色經濟、保護生態環境為目標,堅持以打造“中草藥之鄉”品牌建設為立足點,緊緊圍繞全鎮中草藥種植“5115”發展目標,以合作社為引領,以種植大戶為帶動,全鎮中草藥種植面積達到4萬畝,種植戶數達到930戶,中草藥產銷專業合作社達到13個,培育藥材幼株3000萬株,種苗繁育基地達到300畝。同時,不斷加大宣傳引導工作力度,引導帶動農戶依托地域優勢,積極推廣“黨支部+合作社+貧困戶”產業發展模式,鼓勵農戶利用房前屋后空地發展中草藥庭院經濟,形成了以三岔河村、白樺泉村、靠林村為代表的“小規模,大群體”庭院經濟發展模式,進一步拓寬了農戶增收致富渠道。
2、脫貧攻堅工作穩步推進。嚴格落實“四摘四不摘”要求,以統籌抓好整改工作為主線,以產業發展為抓手,持續推進脫貧攻堅工作。一是凝聚扶貧工作合力。扎實推進五級書記抓脫貧攻堅,通過及時召開培訓會,安排部署工作任務,制發走訪日志本,制定工作計劃表,按周統計走訪情況,完成黨委書記遍訪貧困戶1574戶,全鎮15個村黨支部書記走訪貧困戶1483戶,切實保證隨走訪、隨發現、隨解決貧困戶實際問題和困難。強化駐村工作隊管理,嚴格按上級要求,重新調整駐村工作隊員8名,確保每個駐村工作隊安排1名科級以上干部,采取“脫產”的方式,扎實推進實施精準扶貧、建強農村基層組織、弘揚鄉風文明等重點工作。二是切實抓好脫貧攻堅整改。把落實整改工作作為一項政治任務來抓,及時召開黨委會議,成立工作領導小組和“一辦六組”,對照4個方面9大類22個具體問題,制定《三岔河鎮對照認領中央第八巡視組開展脫貧攻堅專項巡視反饋意見的整改方案》,結合實際提出192條具體整改舉措,嚴格按照時間節點、整改責任,狠抓整改措施落實,結合“清零達標”行動,統籌推進,確保各項政策落地落實。同時,推進整改任務向村級延伸,及時召開調度會議,部署工作要求,制定下發標準村級整改方案、清單模板,加大督查力度,推進“清單管理”模式,確保村級整改工作認領及時、落實有序、整改有效。三是著力推進集體經濟發展。按照推進產業發展要求,因地制宜,結合實際,有序推進集體經濟發展,按照“因地制宜、量力而行、依法依規、統籌推進”的工作思路,逐村研究,多策并舉,抓好落實,推進集體經濟發展,重點投入“三到”項目資金1085萬元,成立三岔河農機產業扶貧發展有限公司,統籌全鎮6個非貧困村(新勝村、磨石溝村、沃爾匯村、巨發村、柳毛溝村、余糧莊村)發展村集體資金70萬元,與阿榮旗鑫民中草藥種植專業合作社合作,建成三岔河中草藥集體產業創業園,鼓勵韭菜溝村以韭菜集體農機專業合作社實施流轉5800畝耕地項目,支持堆糧山村通過承包土地方式,實現集體經濟增收,推廣靠林村發展滑子菇項目,做好中央扶持石井村母牛繁育125萬元項目,抓好市級扶持三岔河村肉羊養殖30萬元項目,爭取白樺泉村市農工部50萬元扶持項目,切實保證全鎮各村有適宜發展項目,穩定集體經濟收入來源,實現集體經濟“清零遞增”,達到5萬元以上。四是認真落實各項扶貧政策。緊緊圍繞“兩不愁、三保障”工作目標,積極落實“扶貧農場”政策,宣傳引導全鎮符合條件建檔立卡貧困戶177戶參加扶貧農牧場項目(其中,發放扶貧農場貸款154戶308萬元),協調貧困戶開展自主經營23戶,發放自主經營貸款117萬元。扎實落實“菜單式”扶貧,按照2019年阿榮旗“菜單式”產業扶貧要求,重點引導569戶開展肉羊養殖、中草藥種植和沙棘栽植等菜單項目,發放“菜單式”產業扶貧補貼資金165.355萬元,逐步引導貧困戶走自力更生的產業發展之路。在此基礎上,嚴格落實生態護林員政策、健康扶貧政策,全鎮189名貧困人口簽訂巡護合同,協助635戶患病貧困人口辦理合作醫療回補7.56萬元。
3、黨的建設不斷加強。堅持以大引領工作為主線,以抓基礎、抓規范、抓機制為重點,完善工作推進機制,整合黨建工作力量,切實加強基層黨組織建設。一是加強黨委統籌管理。認真貫徹執行民主集中制,嚴格執行《黨委班子議事規則》,年內,召開黨委會議47次,對黨的建設、脫貧攻堅、掃黑除惡、信訪維穩、環境衛生整治、集體經濟發展等重點工作進行集中商議、集中決策,進一步維護班子團結,凝聚工作合力,帶領全體干部職工,同心同德、共謀發展,有力促進全鎮各項事業穩步發展。二是推進鎮級干部隊伍建設。加強思想政治建設和作風建設,通過嚴格落實“兩學一做”學習教育、“三會一課”制度、主題黨日活動、組織生活會等黨內政治生活,引導黨員干部樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,發揮在夯實基層黨建、發展現代特色產業、脫貧攻堅和鄉村振興等方面積極作用。加強培養鍛煉、提升干部能力素質,健全完善班子成員包片、優秀干部包村、新任公務員輪訓制度,加大機關干部下基層鍛煉力度,在密切干群關系,解決基層信訪問題方面下功夫,切實提高履職能力和服務群眾、抓鎮促村、帶領群眾致富本領。推薦旗級先進基層黨組織2個、優秀共產黨員2名、優秀黨務工作者1名,全鎮干部干事創業熱情不斷提高。三是扎實推進“不忘初心、牢記使命”主題教育工作。始終把學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實貫穿主題教育始終,及時發放《中國共產黨章程》、《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述選編》、《“不忘初心、牢記使命”主題教育應知應會手冊》、《習近平總書記在內蒙古考察并指導開展“不忘初心、牢記使命”主題教育時的重要講話精神》等學習材料,切實保證學習有序推進,通過在家黨員、行動不便黨員、外出流動黨員分層面覆蓋式學習,全鎮受教育黨員達3000余人次。鎮黨委結合鎮情實際和班子成員分工,劃分發展壯大村集體經濟、中草藥產業發展、脫貧攻堅、土地流轉4個領域,重點開展調研工作,對照黨章、黨規,通過群眾提、上級點、自查找等方式查找檢視問題54條,建立了問題清單、整改臺賬,能立行立改的立即整改,需要一段時間整改的明確具體時限,確保主題教育取得良好成效。四是強化宣傳引導。嚴格落實意識形態責任制,把意識形態工作作為黨委會議、領導班子民主生活會、述職報告、履行黨建責任制的重要內容,定期聽取意識形態工作匯報,分析研判意識形態領域新形勢,通報意識形態領域新情況,在守好陣地、抓好網絡建設和管理、加強意識形態干部隊伍建設上下功夫,全鎮黨員干部意識不斷增強。結合學習強國,強化黨員教育培訓,全鎮508名黨員日均計分達到20分,切實把理論學習融入日常融入工作。五是推進全面從嚴治黨。緊緊圍繞懲治和預防腐敗體系建設,始終堅持在制度上探索創新,在防控上拓展延伸,在落實上跟進提效,嚴格執行“一崗雙責”,落實“兩個責任”,不斷強化監督問責。年初以來,初核了結案件4件,立案案件4件,黨紀處分1人,營造了有腐必反、有案必查的工作氛圍。六是重點落實掃黑除惡工作任務。堅持把掃黑除惡和加強整治軟弱渙散農村基層黨組織建設有效結合,把打擊黑惡勢力犯罪和反腐敗、基層“拍蠅”統籌推進,成立領導組織,簽訂責任狀16份,加大宣傳和排查力度,拓寬群眾監督舉報途徑,切實保證群眾安居樂業良好生產生活環境。
4、著力保障和改善民生。堅持將改善民生放在全鎮工作的重要位置,加大民生工作力度,統籌生態建設、社會保障、基礎設施建設等各項社會事業發展,大力改善人民群眾生產生活條件。一是持續加強社會救助。按照公平、公正、公開原則,按照自治區民政廳最低生活保障工作規范操作指引要求,制定《三岔河鎮農村低保重新認定實施方案》,制作低保認定流程圖,明確提出“低保戶不一定都是貧困戶,貧困戶不一定全家享受低?!钡囊?,逐村召開群眾評議會議,確保扶貧、扶志相結合,進一步激勵貧困群眾摒棄等靠要思想,從根本上助力困難群眾脫貧增收,努力形成“造血式”長效幫扶機制。目前,全鎮15個村1個社區,已完成低保認定12個村1個社區,實現了低保評定客觀公正,群眾信服。二是完善基層民情調解機制。把信訪維穩工作作為黨委政府聯系群眾的紐帶,切實強化組織領導和落實責任分工,進一步完善制度,細化措施,突出“抓早、抓小、抓細、抓實”,在解決群眾“小事兒”上下功夫,確?;饣鶎用芤婪ㄒ酪?、有據可查、有序化解,全面提高信訪維穩工作效能。截至目前,接待受理群眾反映矛盾糾紛事項127件,解決125件,回復率達到100%。三是強化生態治理。堅決打擊非法毀林毀草開荒,發揮鎮林業站、草原畜牧站、綜合執法局綜合協調配合作用,加大對鎮域林地、草地管理保護力度,上半年,打擊處理毀林毀草開荒案件4起。嚴格落實河長制,加大河域的巡查和整治力度,加強對河道環境的管理力度,加快落實流域內積存垃圾的清運工作,切實保證鎮內河道暢通。積極開展城鄉環境衛生整治,健全完善長效保潔機制,進一步優化環衛隊伍結構,大力實施“四清四化四美”工程,群眾維護良好衛生環境意識不斷提高,全鎮人居環境得到極大改善。四是大力推進基礎設施建設。切實把解決群眾“最后一公里”問題作為工作出發點和落腳點,重點解決春夏雨量較大導致部分橋涵損壞問題,新建新勝村29.5×9×2.44大橋一座,新建沃爾匯村、白樺泉村水毀橋2座,維修韭菜溝村、余糧莊、堆糧山、老山頭村、磨石溝村、護林村損壞橋梁7座,開展道路加寬三岔河鎮至韭菜溝村9.4公里,切實方便群眾出行,扎實推進“廁所革命”,推進新勝村新建廁所169個,完成率達110%。
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二、機構設置
本部門單位機構9個,其中行政單位3個,包括共產黨機關1個、政府機關1個、人大機關1個;事業單位機構6個,包括財政所、農業服務中心、林業站、文體廣電中心、計生辦、畜牧業中心。與上年一致,沒有變動。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、關于2019年度預算執行情況分析
1、年初預算收入分析
從年初預算收入結構看,2019年財政撥款預算收入為773.08萬元,2018年財政撥款預算收入為749.55萬元,為比上年增加23.53萬元,增長3.14%,原因為增加扶貧工作經費的支出,其中:①公共預算撥款預算收入773.08萬元,占本年收入的100%,比上年增加23.53萬元,增長3.14%;②政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
2、年初預算支出分析
2019年年初預算支出主要用于(1)一般公共服務支出413.94萬元,上年預算支出390.44萬元,比上年增加23.5萬元,增長6.02%。(2)文化體育與傳媒支出17.85萬元,上年預算支出17.52萬元,比上年增加0.33萬元,增長1.88%(3)社會保障和就業支出102.07元,上年預算支出118.66萬元,比上年減少16.59萬元,下降13.98%(4)衛生健康支出37.91萬元,上年預算支出72.88萬元,比上年減少34.97萬元,下降47.98%(5)城鄉社區支出45.23萬元,上年預算支出0.00萬元,比上年增加45.23萬元,增長100%(6)農林水支出119.35萬元,上年預算支出116.24萬元,比上年增加3.11萬元,增長2.68%(7)住房保障支出36.72萬元,上年預算支出33.8萬元,比上年增加2.92萬元,增長8.64%在財政支出安排上,按照“有保有壓、突出重點”的原則,在保障政府及各站所人員工資正常發放、黨政機關正常運轉的前提下,確保機關單位正常運轉所需必備的基本需要,制定可行的措施和辦法,進一步調整和優化財政支出結構。
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二、關于2019年度決算情況說明
(一)關于收支情況總體說明
本部門2019年度收入總計6,964.45萬元,其中:本年收入合計6,733.32萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余231.13萬元;支出總計6,964.45萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余510萬元。與2018年度相比,收入總計增加5,556.04萬元,增長394.5%;支出總計增加5,556.04萬元,增長394.5%。主要原因原因為本年有一是支付十個全覆蓋資金,二是扶貧發展生產資金,三是發展一事一議資金,導致增加。
(二)關于2019年度收入決算情況說明
本部門2019年度收入合計6733.32萬元,其中:財政撥款收入6733.32萬元,占100%;
(三)關于2019年度支出決算情況說明
本部門2019年度支出合計6,454.45萬元,其中:基本支出1,460.85萬元,占22.6%;項目支出4,993.6萬元,占77.4%;經營支出0萬元,占0%。
(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度財政撥款收入總計6,964.45萬元,其中:年初結轉和結余231.13萬元;支出總計6,964.45萬元,其中:年末結轉和結余510萬元。與2018年度相比,收入增加5,556.04萬元,增長394.5%;支出增加5,556.04萬元,增長394.5%。。主要原因:一是支付十個全覆蓋資金,二是扶貧發展生產資金,三是發展一事一議資金,導致增加。
(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計6,454.45萬元,其中:基本支出1,460.85萬元,占22.6%;項目支出4,993.6萬元,占77.4%。
(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,460.85萬元,其中:人員經費946.5萬元,主要包括:基本工資176.18萬元,津貼補貼180.85萬元,獎金0.16萬元,退休費27.16萬元,生活補助421.29萬元,社會保險繳費141.02萬元較上年增加68.51萬元,主要原因是:本年度有新考錄公務員及退休人員增加導致;公用經費514.34萬元,主要包括辦公費165.92萬元,印刷費11.09萬元,咨詢費3萬元,手續費0.11萬元,電費8.2萬元,郵電費2.1萬元,取暖費34萬元,物業管理費1.2萬元,差旅費5.3萬元,維修(護)費156.21萬元,培訓費0.36萬元,公務接待0.12萬元,勞務費77.47萬元,公務用車運行維護費29.68萬元,其他交通費19.58萬元較上年增加215.05萬元,主要原因是2019年扶貧工作的開展導致支出增加。
(七)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為50萬元,支出決算為29.8萬元,完成預算的59.6%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為40萬元,支出決算為29.68萬元,完成預算的74.2%;公務接待費預算為10萬元,支出決算為0.12萬元,完成預算的1.2%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是減少公務接待,二是下鄉工作用車次減少,三是減少公務接待。
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出29.8萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出29.68萬元,占99.6%;公務接待費支出0.12萬元,占0.4%。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次
因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次公務接待費支出0.12萬元。其中:國內公務接待費0.12萬元,接待6批次,共接待34人次。主要用于扶貧檢查接待。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。。較上年減少1.2萬元,主要原因是切實貫徹八項規定厲行勤儉節約
(八)關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出
三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
我單位無績效管理工作
(二)部門決算中項目績效自評結果
我單位無績效管理工作
(一)機關運行經費支出情況
我單位無機關運行經費支出
(二)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出合計90萬元,其中:政府采購貨物支出90萬元,比2018年增加90萬元,增長100%,主要原因是:2018年無政府采購貨物支出;政府采購工程支出0萬元,比2018年減少544.75萬元,降低100%,主要原因是:2019年無政府采購工程支出;政府采購服務支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,。授予中小企業合同金額90萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業合同金額90萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛?,應急保障用車2輛,主要用于政府日常交通事物、下鄉等工作。執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺,比2018年增加(減少)0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2018年增加(減少)0臺(套)。
第三部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參考此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。未包含行政單位或者參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
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第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
聯系人:劉家琪??聯系電話:0470-4402915
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